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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1313 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTÍVEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 10945 ANEXA. 431,20 431,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 COMBUSTÍVEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 10945 ANEXA. 431,20
12/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 3/10945; 431,20
21/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 431,20
TOTAL 431,20 431,20 431,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.