Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIAL J.E.CAFES DO BRASIL EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1331 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BEBIDAS QUENTES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BEBIDAS QUENTES - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
949,84 |
949,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2025 |
BEBIDAS QUENTES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BEBIDAS QUENTES - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
949,84 |
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14/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 02/2541; |
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949,84 |
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09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2025
COMERCIAL J.E.CAFES DO BRASIL EIRELI - 20149 |
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949,84 |
TOTAL |
949,84 |
949,84 |
949,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.