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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1347 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA DE MOLA - DE MOLA 85,00 85,00
1.00 BRAÇADEIRA UNIVERSAL - UNIVERSAL 30,00 30,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO - DIANTEIRO 530,00 1.060,00
2.00 BATENTE (KIT COIFA E BATENTE) - (KIT COIFA E BATENTE) 65,00 130,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN JBG3G30, CFE DANFE ANEXA. 200,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 MANGUEIRA DE MOLA - DE MOLA BRAÇADEIRA UNIVERSAL - UNIVERSAL AMORTECEDOR DIANTEIRO - DIANTEIRO BATENTE (KIT COIFA E BATENTE) - (KIT COIFA E BATENTE) COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN JBG3G30, CFE DANFE ANEXA. 1.705,00
14/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 3196; 1.705,00
TOTAL 1.705,00 1.705,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.705,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.