Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1353 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1261.00 |
SAIBO/CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO - SEC OBRAS, CNF NF N°212552 |
3,01 |
3.795,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
SAIBO/CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO - SEC OBRAS, CNF NF N°212552 |
3.795,61 |
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19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212552; |
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3.795,61 |
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26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2025
DELI KOHLRAUSCH - 16696 |
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3.795,61 |
TOTAL |
3.795,61 |
3.795,61 |
3.795,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.