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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: STEFANY MARTHA SCHAEFFER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1523 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ADESIVO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOBRE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. 3,50 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 ADESIVO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOBRE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. 70,00
20/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 284; 70,00
TOTAL 70,00 70,00 0,00
SALDO A PAGAR 70,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.