Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1525 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APÓLICE SEGURO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VAN PLACA JDL1A33, CFE PROPOSTA ANEXA. |
3.052,05 |
3.052,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
APÓLICE SEGURO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VAN PLACA JDL1A33, CFE PROPOSTA ANEXA. |
3.052,05 |
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20/03/2025 |
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VAN PLACA JDL1A33, CFE PROPOSTA ANEXA.
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3.052,05 |
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04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2025
GENTE SEGURADORA S/A - 17921 |
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3.052,05 |
04/04/2025 |
ANULAR DE PAGAMENTO |
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-3.052,05 |
TOTAL |
3.052,05 |
3.052,05 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.052,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.