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Última atualização realizada em 17/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1525 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APÓLICE SEGURO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VAN PLACA JDL1A33, CFE PROPOSTA ANEXA. 3.052,05 3.052,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 APÓLICE SEGURO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VAN PLACA JDL1A33, CFE PROPOSTA ANEXA. 3.052,05
20/03/2025 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VAN PLACA JDL1A33, CFE PROPOSTA ANEXA. 3.052,05
04/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2025 GENTE SEGURADORA S/A - 17921 3.052,05
04/04/2025 ANULAR DE PAGAMENTO -3.052,05
TOTAL 3.052,05 3.052,05 0,00
SALDO A PAGAR 3.052,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.