Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Produtos diversos materiais diversos - materiais diversos
Finalidade: aquisição de diversos produtos, nota nº188 |
1.746,80 |
1.746,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
Produtos diversos materiais diversos - materiais diversos
Finalidade: aquisição de diversos produtos, nota nº188 |
1.746,80 |
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20/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/188; |
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1.746,80 |
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07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2025
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 |
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1.746,80 |
TOTAL |
1.746,80 |
1.746,80 |
1.746,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.