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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1550 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL BIBLIOGRAFICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO VIDRO RECEPÇÃO - VIDRO RECEPÇÃO 185,00 185,00
2.00 ADESIVO JANELA SALA DE VACINAS - JANELA SALA DE VACINAS 390,00 780,00
2.00 ADESIVO PAREDE - PAREDE Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. *INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA* 1.326,50 2.653,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 ADESIVO VIDRO RECEPÇÃO - VIDRO RECEPÇÃO ADESIVO JANELA SALA DE VACINAS - JANELA SALA DE VACINAS ADESIVO PAREDE - PAREDE Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. *INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA* 3.618,00
20/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 4152; 3.618,00
TOTAL 3.618,00 3.618,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.618,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.