Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: STADIUM - TROFÉU & MEDALHAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1584 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.00 |
TROFÉU DE MDF COMPOSTO POR 3 PEÇAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA HOMENAGENS NA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF DANFA ANEXA. |
100,00 |
3.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
TROFÉU DE MDF COMPOSTO POR 3 PEÇAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA HOMENAGENS NA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF DANFA ANEXA. |
3.100,00 |
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25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 16954; |
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3.100,00 |
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03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2025
STADIUM - TROFÉU & MEDALHAS - 20219 |
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3.100,00 |
TOTAL |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.