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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1599 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS FLEXÍVELFREIO E FLUÍDO DO FREIO - FLEXÍVELFREIO E FLUÍDO DO FREIO Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO IKP1A99 186,00 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 PEÇAS DIVERSAS FLEXÍVELFREIO E FLUÍDO DO FREIO - FLEXÍVELFREIO E FLUÍDO DO FREIO Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO IKP1A99 186,00
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 129; 186,00
TOTAL 186,00 186,00 0,00
SALDO A PAGAR 186,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.