Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família)
Finalidade: Pagamento referente à aquisição de produtos alimentícios e de limpeza para uso nas dependências do CRAS Mãos Amigas.
1.554,62
1.554,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família)
Finalidade: Pagamento referente à aquisição de produtos alimentícios e de limpeza para uso nas dependências do CRAS Mãos Amigas.
1.554,62
25/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 3307;
1.554,62
TOTAL
1.554,62
1.554,62
0,00
SALDO A PAGAR
1.554,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.