Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1650 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Produtos diversos ESTICADOR - ESTICADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS |
125,98 |
125,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
Produtos diversos ESTICADOR - ESTICADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS |
125,98 |
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25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 48221; |
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125,98 |
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10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1650/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 |
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124,47 |
10/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1650/2025 |
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1,51 |
TOTAL |
125,98 |
125,98 |
125,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
10/04/2025 |
1,51 |
2395/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,51 |
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