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Última atualização realizada em 07/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1658 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA,PROCOLAR DOCUMENTO NO CARTORIO DE REGISTROS - SAÍDA AS 13:00H DE 02/04/2025 E RETORNO AS 19:00H DE 02/04/2025. 416,00 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA,PROCOLAR DOCUMENTO NO CARTORIO DE REGISTROS - SAÍDA AS 13:00H DE 02/04/2025 E RETORNO AS 19:00H DE 02/04/2025. 208,00
25/03/2025 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA,PROCOLAR DOCUMENTO NO CARTORIO DE REGISTROS - SAÍDA AS 13:00H DE 02/04/2025 E RETORNO AS 19:00H DE 02/04/2025. 208,00
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1658/2025 GEDER FOLLMER - 613 208,00
TOTAL 208,00 208,00 208,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.