MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA,PROCOLAR DOCUMENTO NO CARTORIO DE REGISTROS - SAÍDA AS 13:00H DE 02/04/2025 E RETORNO AS 19:00H DE 02/04/2025.
390,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA,PROCOLAR DOCUMENTO NO CARTORIO DE REGISTROS - SAÍDA AS 13:00H DE 02/04/2025 E RETORNO AS 19:00H DE 02/04/2025.
195,00
25/03/2025
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA,PROCOLAR DOCUMENTO NO CARTORIO DE REGISTROS - SAÍDA AS 13:00H DE 02/04/2025 E RETORNO AS 19:00H DE 02/04/2025.
195,00
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2025
DIRCE SIPPEL - 1064
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.