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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DO MATE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1704 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHÁ NF Nº 000.000.073 - NF Nº 000.000.073 320,00 320,00
1.00 CHÁ NF Nº 000.000.075 - NF Nº 000.000.075 Finalidade: AQUISIÇÃO DE CHÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DE EVENTO DA "VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA",CFE DANFE ANEXA. * INC. COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO * 133,00 133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 CHÁ NF Nº 000.000.073 - NF Nº 000.000.073 CHÁ NF Nº 000.000.075 - NF Nº 000.000.075 Finalidade: AQUISIÇÃO DE CHÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DE EVENTO DA "VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA",CFE DANFE ANEXA. * INC. COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO * 453,00
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 75; 73; 453,00
TOTAL 453,00 453,00 0,00
SALDO A PAGAR 453,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.