Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JANICE DE LORENO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1730 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PULSEIRA EM PRATA - PULSEIRA EM PRATA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOMENAGEM DAS ATUAIS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. CONF DANFE 59972814 ANEXA. |
300,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2025 |
PULSEIRA EM PRATA - PULSEIRA EM PRATA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOMENAGEM DAS ATUAIS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. CONF DANFE 59972814 ANEXA. |
1.200,00 |
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01/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 59972814; |
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1.200,00 |
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10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2025
JANICE DE LORENO - 20103 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.