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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1732 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO IJB-8B55 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO IJB-8B55 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO IJB-8B55 720,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 PEÇAS DIVERSAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO IJB-8B55 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO IJB-8B55 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO IJB-8B55 720,00
01/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 59990609; 720,00
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2025 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.