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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1735 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PRESTADO NO CAMINHÃO IZI-0C74 - SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PRESTADO NO CAMINHÃO IZI-0C74 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IZI0C74, DA SEC. DE OBRAS. CONF. NF 1574 ANEXA. 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PRESTADO NO CAMINHÃO IZI-0C74 - SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PRESTADO NO CAMINHÃO IZI-0C74 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IZI0C74, DA SEC. DE OBRAS. CONF. NF 1574 ANEXA. 110,00
01/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1574; 110,00
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2025 SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.