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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 184 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS - CRONOS (PNEU 185/50R15) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. 840,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 PEÇAS DIVERSAS - CRONOS (PNEU 185/50R15) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. 840,00
08/01/2025 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. 840,00
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.