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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: STEFANY MARTHA SCHAEFFER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1847 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO NOS VIDROS - ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO NOS VIDROS Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRÁFICA, NOTA Nº 299 2.245,00 2.245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO NOS VIDROS - ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO NOS VIDROS Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRÁFICA, NOTA Nº 299 2.245,00
08/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/299; 2.245,00
TOTAL 2.245,00 2.245,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.245,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.