Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SAFEBOARD SOLUCOES EM CIBERSEGURANCA E DATACENTER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1856 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA |
650,00 |
5.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA |
5.850,00 |
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15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/219; |
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650,00 |
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23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2025
SAFEBOARD SOLUCOES EM CIBERSEGURANCA E DATACENTER LTDA - 19983 |
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650,00 |
TOTAL |
5.850,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
5.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.