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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1858 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FRANGOS Coxa s/Coxa 97,26kg (R$12,99 p/kg) - Coxa s/Coxa 97,26kg (R$12,99 p/kg) 1.263,40 1.263,40
1.00 CARNE MOÍDA 7,054 kg (R$19,99 p/kg) - 7,054 kg (R$19,99 p/kg) 141,02 141,02
15.00 CARVÃO 8kg cada - 8kg cada Finalidade: Pagamento referente á aquisição de produtos alimentícios utilizados nas festividades da Semana do Município 2025. 39,90 598,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 FRANGOS Coxa s/Coxa 97,26kg (R$12,99 p/kg) - Coxa s/Coxa 97,26kg (R$12,99 p/kg) CARNE MOÍDA 7,054 kg (R$19,99 p/kg) - 7,054 kg (R$19,99 p/kg) CARVÃO 8kg cada - 8kg cada Finalidade: Pagamento referente á aquisição de produtos alimentícios utilizados nas festividades da Semana do Município 2025. 2.002,92
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 010/138; 2.002,92
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1858/2025 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 2.002,92
TOTAL 2.002,92 2.002,92 2.002,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.