Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1875 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TELEFONE - CELULAR A3 - - CELULAR A3
Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
TELEFONE - CELULAR A3 - - CELULAR A3
Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. |
850,00 |
|
|
15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60122844; |
|
850,00 |
|
30/04/2025 |
estorno de liquidação |
|
-850,00 |
|
30/04/2025 |
anular empenho |
-850,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.