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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1875 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TELEFONE - CELULAR A3 - - CELULAR A3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 TELEFONE - CELULAR A3 - - CELULAR A3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. 850,00
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60122844; 850,00
30/04/2025 estorno de liquidação -850,00
30/04/2025 anular empenho -850,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.