Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUCAS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1886 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. CONF DANFE ANEXA. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. CONF DANFE ANEXA. |
2.500,00 |
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15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8/1127; |
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2.500,00 |
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24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2025
LUCAS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - 20245 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.