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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2005 Data de lançamento: 17/04/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025. 0,00 17.374,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025. 17.374,24
17/04/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025. 17.374,24
17/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 56,77
17/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 15% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 744,45
17/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 1.944,93
17/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 2.424,49
17/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 2.792,33
28/04/2025 Pagamento de Empenho 2005/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.411,27
TOTAL 17.374,24 17.374,24 17.374,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 17/04/2025 56,77 Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA 17/04/2025 744,45 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 17/04/2025 1.944,93 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 17/04/2025 2.424,49 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 17/04/2025 2.792,33 Lançada
TOTAL   7.962,97