Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - FÉRIAS. |
5.928,89 |
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22/04/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - FÉRIAS. |
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5.928,89 |
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22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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7,37 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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26,22 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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79,07 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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768,69 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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1.044,79 |
06/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.002,75 |
TOTAL |
5.928,89 |
5.928,89 |
5.928,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.