Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MATERIAL DE CONSUMO CIMENTO TODA OBRA VOTORAN 50KG, AREIA MÉDIA, TIJOLOS MACIÇOS, CAL HIDRATADO, DISCO DE CORTE, VEDA ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA, COLHER DE PEDREIRO, LUVA PU PRETA, RODARITE 1L, TUBO DE ESGOTO, FITA ZEBRADA, LINHA NYLON PEDREIRO. - CIMENTO TODA OBRA VOTORAN 50KG, AREIA MÉDIA, TIJOLOS MACIÇOS, CAL HIDRATADO, DISCO DE CORTE, VEDA ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA, COLHER DE PEDREIRO, LUVA PU PRETA, RODARITE 1L, TUBO DE ESGOTO, FITA ZEBRADA, LINHA NYLON PEDREIRO. Finalidade: AQUISIÇÃO D | 3.459,88 | 3.459,88 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO CIMENTO TODA OBRA VOTORAN 50KG, AREIA MÉDIA, TIJOLOS MACIÇOS, CAL HIDRATADO, DISCO DE CORTE, VEDA ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA, COLHER DE PEDREIRO, LUVA PU PRETA, RODARITE 1L, TUBO DE ESGOTO, FITA ZEBRADA, LINHA NYLON PEDREIRO. - CIMENTO TODA OBRA VOTORAN 50KG, AREIA MÉDIA, TIJOLOS MACIÇOS, CAL HIDRATADO, DISCO DE CORTE, VEDA ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA, COLHER DE PEDREIRO, LUVA PU PRETA, RODARITE 1L, TUBO DE ESGOTO, FITA ZEBRADA, LINHA NYLON PEDREIRO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO , PRAÇA BAIRRO PROGRESSO, E NAS BOCAS DE LOBO, CONFORME NOTA ANEXADA. | 3.459,88 | ||
22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2124; | 3.459,88 | ||
TOTAL | 3.459,88 | 3.459,88 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 3.459,88 |