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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU

Dados do Empenho
Número do empenho: 2125 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - CONFECCAO UNIFORMES/BANDEIRAS/FLAMUL
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 CAMISETA PV MANGA CURTA - PV MANGA CURTA 35,00 1.015,00
5.00 CAMISETA PV MANGA CURTA - PLUS SIZE - PV MANGA CURTA - PLUS SIZE Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE TRABALHO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. 40,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 CAMISETA PV MANGA CURTA - PV MANGA CURTA CAMISETA PV MANGA CURTA - PLUS SIZE - PV MANGA CURTA - PLUS SIZE Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE TRABALHO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. 1.215,00
22/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/115; 1.215,00
08/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2025 CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU - 20007 1.215,00
TOTAL 1.215,00 1.215,00 1.215,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.