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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2139 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO. 0,00 7.664,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO. 7.664,63
22/04/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO. 7.664,63
06/05/2025 Pagamento de Empenho 2139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.664,63
TOTAL 7.664,63 7.664,63 7.664,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.