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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 216 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. 0,00 15.881,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. 15.881,75
08/01/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. 15.881,75
08/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 13,23
08/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 66,17
08/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 316,91
08/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 951,62
08/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 4.474,19
22/01/2025 Pagamento de Empenho 216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.059,63
TOTAL 15.881,75 15.881,75 15.881,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/01/2025 13,23 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/01/2025 66,17 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 08/01/2025 316,91 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 08/01/2025 951,62 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 08/01/2025 4.474,19 Lançada
TOTAL   5.822,12