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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SHAIANE BACKES GOULART02800416084

Dados do Empenho
Número do empenho: 2197 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de Beleza, penteado e maquiagem PENTEADO MAQUIAGEM SOBERANAS PARA O EVENTO DA EXPOSSOL - PENTEADO MAQUIAGEM SOBERANAS PARA O EVENTO DA EXPOSSOL Finalidade: NOTA REFERENTE A MAQUIAGEM E CABELO DAS SOBERANAS, NOTA Nº9 1.080,00 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 Serviços de Beleza, penteado e maquiagem PENTEADO MAQUIAGEM SOBERANAS PARA O EVENTO DA EXPOSSOL - PENTEADO MAQUIAGEM SOBERANAS PARA O EVENTO DA EXPOSSOL Finalidade: NOTA REFERENTE A MAQUIAGEM E CABELO DAS SOBERANAS, NOTA Nº9 1.080,00
30/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/9; 1.080,00
09/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2197/2025 SHAIANE BACKES GOULART02800416084 - 19236 1.080,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.