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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2208 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF N°042 10.598,94 10.598,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF N°042 10.598,94
30/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/042; 10.598,94
09/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2025 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 10.598,94
TOTAL 10.598,94 10.598,94 10.598,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.