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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2251 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DIANTEIRO 198,00 396,00
1.00 PASTILHA FREIO DIANTEIRA - DIANTEIRA 348,00 348,00
1.00 FLUIDO P/ FREIO -(EMBREAGEM) - -(EMBREAGEM) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CRONOS JBZ7I47, CFE DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA * 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DIANTEIRO PASTILHA FREIO DIANTEIRA - DIANTEIRA FLUIDO P/ FREIO -(EMBREAGEM) - -(EMBREAGEM) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CRONOS JBZ7I47, CFE DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA * 782,00
30/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3038; 782,00
TOTAL 782,00 782,00 0,00
SALDO A PAGAR 782,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.