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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DO MATE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2322 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PIRULITO PCT 500GR - PCT 500GR 23,00 276,00
6.00 GOMA DOCIGOMA MINI - DOCIGOMA MINI Finalidade: AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO, CFE. DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA * 26,99 161,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 PIRULITO PCT 500GR - PCT 500GR GOMA DOCIGOMA MINI - DOCIGOMA MINI Finalidade: AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO, CFE. DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA * 437,94
13/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/91; 437,94
21/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2025 CENTRO DO MATE LTDA - 19402 437,94
TOTAL 437,94 437,94 437,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.