| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2338 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO. | 0,00 | 1.996,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO. | 1.996,48 | ||
| 13/05/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO. | 1.996,48 | ||
| 13/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social | 213,23 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 2338/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.783,25 | ||
| TOTAL | 1.996,48 | 1.996,48 | 1.996,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13/05/2025 | 213,23 | Lançada | |
| TOTAL | 213,23 |