| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2343 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO. | 0,00 | 823,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO. | 823,67 | ||
| 13/05/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO. | 823,67 | ||
| 13/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar | 61,77 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 2343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 761,90 | ||
| TOTAL | 823,67 | 823,67 | 823,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13/05/2025 | 61,77 | Lançada | |
| TOTAL | 61,77 |