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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2380 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA TROC ADE UM FAROL - TROC ADE UM FAROL Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE UM FAROL DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº 890 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 LAMPADA TROC ADE UM FAROL - TROC ADE UM FAROL Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE UM FAROL DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº 890 45,00
20/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60824987; 45,00
TOTAL 45,00 45,00 0,00
SALDO A PAGAR 45,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.