Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2380 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA TROC ADE UM FAROL - TROC ADE UM FAROL
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE UM FAROL DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº 890 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
LAMPADA TROC ADE UM FAROL - TROC ADE UM FAROL
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE UM FAROL DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº 890 |
45,00 |
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20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60824987; |
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45,00 |
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TOTAL |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
45,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.