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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO SURKAMP 01558545000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2382 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORTA - CASINHA COMPRESSOR - - CASINHA COMPRESSOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PORTA PARA CASINHA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA * 680,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 PORTA - CASINHA COMPRESSOR - - CASINHA COMPRESSOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PORTA PARA CASINHA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA * 680,00
20/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60755115; 680,00
06/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2025 FABIO SURKAMP 01558545000 - 17736 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.