Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TATIANE PICCININI 01010726005 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2383 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARRANJO DE FLORES FLORES - FLORES
Finalidade: NOTA REFERENTE AS FLORES ENTREGUES PARA AS SOBERANAS, NOTA Nº60348288 |
1.059,96 |
1.059,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
ARRANJO DE FLORES FLORES - FLORES
Finalidade: NOTA REFERENTE AS FLORES ENTREGUES PARA AS SOBERANAS, NOTA Nº60348288 |
1.059,96 |
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20/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60348288; |
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1.059,96 |
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TOTAL |
1.059,96 |
1.059,96 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.059,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.