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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2529 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRANTE D 86,00 86,00
12.00 OLEO MOTOR 5W30 48,00 576,00
1.00 Filtro de Combustível 464,00 464,00
1.00 ELEMENTO FILTRO DE OLEO 333,00 333,00
1.00 PALHETAS 367,06 367,06
1.00 FILTRO DE POEIRA - DE POEIRA 220,02 220,02
1.00 BRAÇADEIRA 13,73 13,73
1.00 ANEL VEDAÇÃO 9,21 9,21
5.00 ESTOPA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA JBX7E11, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2,50 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 ELEMENTO FILTRANTE D OLEO MOTOR 5W30 Filtro de Combustível ELEMENTO FILTRO DE OLEO PALHETAS FILTRO DE POEIRA - DE POEIRA BRAÇADEIRA ANEL VEDAÇÃO ESTOPA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA JBX7E11, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2.081,52
TOTAL 2.081,52 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.081,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.