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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2591 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PARA CONSERTO DE RADIADOR DE ÁGUA DO CAMINHÃO PLACA INM 6733 Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE RADIADOR DE ÁGUA DO CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE NF Nº 055. 490,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 SERVIÇOS PARA CONSERTO DE RADIADOR DE ÁGUA DO CAMINHÃO PLACA INM 6733 Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE RADIADOR DE ÁGUA DO CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE NF Nº 055. 490,00
28/05/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE RADIADOR DE ÁGUA DO CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE NF Nº 055. 490,00
TOTAL 490,00 490,00 0,00
SALDO A PAGAR 490,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.