| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 2649 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:7/2021Contrato: 56/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF N°412 E N420 | 22.429,80 | 22.429,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Lic.:7/2021Contrato: 56/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF N°412 E N420 | 22.429,80 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/412; 00/420; | 22.429,80 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 | 22.429,80 | ||
| TOTAL | 22.429,80 | 22.429,80 | 22.429,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||