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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2685 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.13.00.00.00 - 13º Salario - Contrato Temporário
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0,00 1.264,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 1.264,62
03/06/2025 REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 1.264,62
09/06/2025 Pagamento de Empenho 2685/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.264,62
TOTAL 1.264,62 1.264,62 1.264,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.