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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2759 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS SINALEIRA, LENTE, LAMPADAS, TERMINAL, FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE - SINALEIRA, LENTE, LAMPADAS, TERMINAL, FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, (CAMINHÃO IVM-3441 ), CONFORME NOTA EM ANEXO. 247,00 247,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 PEÇAS DIVERSAS SINALEIRA, LENTE, LAMPADAS, TERMINAL, FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE - SINALEIRA, LENTE, LAMPADAS, TERMINAL, FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, (CAMINHÃO IVM-3441 ), CONFORME NOTA EM ANEXO. 247,00
03/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/61015622; 247,00
TOTAL 247,00 247,00 0,00
SALDO A PAGAR 247,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.