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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2796 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICANTES EM GERAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 3.108,52 3.108,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 LUBRIFICANTES EM GERAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 3.108,52
10/06/2025 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 3.108,52
17/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 3.108,52
TOTAL 3.108,52 3.108,52 3.108,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.