Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
Número do empenho: | 3118 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Produtos diversos LIMA, ABRAÇADEIRA, CORRENTE MOTOSSERRA, PARAFUSO,PORCA, MANGUEIRA GASOLINA, CABO DE LIMA - LIMA, ABRAÇADEIRA, CORRENTE MOTOSSERRA, PARAFUSO,PORCA, MANGUEIRA GASOLINA, CABO DE LIMA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NOS EQUIPAMENTOS, OS QUAIS SÃO USADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVIÇOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 830,95 | 830,95 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/06/2025 | Produtos diversos LIMA, ABRAÇADEIRA, CORRENTE MOTOSSERRA, PARAFUSO,PORCA, MANGUEIRA GASOLINA, CABO DE LIMA - LIMA, ABRAÇADEIRA, CORRENTE MOTOSSERRA, PARAFUSO,PORCA, MANGUEIRA GASOLINA, CABO DE LIMA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NOS EQUIPAMENTOS, OS QUAIS SÃO USADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVIÇOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 830,95 | ||
24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/36235; | 830,95 | ||
08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2025 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 830,95 | ||
TOTAL | 830,95 | 830,95 | 830,95 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |