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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3191 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) NF em anexo. - NF em anexo. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de materiais de aviamento e costura para uso nas oficinas do PAIF ofertadas aos usuários do CRAS Mãos Amigas. 824,55 824,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) NF em anexo. - NF em anexo. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de materiais de aviamento e costura para uso nas oficinas do PAIF ofertadas aos usuários do CRAS Mãos Amigas. 824,55
01/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/352; 824,55
10/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3191/2025 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 18523 824,55
TOTAL 824,55 824,55 824,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.