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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3556 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA 11.524,31 11.524,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA 11.524,31
23/07/2025 PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA 11.524,31
31/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3556/2025 VIVO SA - 15030 11.524,31
TOTAL 11.524,31 11.524,31 11.524,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.