Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NATALIA GRANJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3568 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
Destino: Porto Alegre, por motivo de: Realizaçãi de Curso no IGAM
Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 06/08/2025 - 19:00 |
390,00 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2025 |
Destino: Porto Alegre, por motivo de: Realizaçãi de Curso no IGAM
Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 06/08/2025 - 19:00 |
975,00 |
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23/07/2025 |
Destino: Porto Alegre, por motivo de: Realizaçãi de Curso no IGAM
Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 06/08/2025 - 19:00 |
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975,00 |
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01/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3568/2025
NATALIA GRANJA - 2374 |
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975,00 |
TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.