MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Destino: Tapejara/RS, por motivo de: Levar enfermeira e visitadora do PIM em capacitação.
Conforme requisição n°15/2025
Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 05/08/2025 - 13:00
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
Destino: Tapejara/RS, por motivo de: Levar enfermeira e visitadora do PIM em capacitação.
Conforme requisição n°15/2025
Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 05/08/2025 - 13:00
195,00
29/07/2025
Destino: Tapejara/RS, por motivo de: Levar enfermeira e visitadora do PIM em capacitação.
Conforme requisição n°15/2025
Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 05/08/2025 - 13:00
195,00
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2025
SIRLEI DE FATIMA REZENDE - 2575
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.