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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIRLEI DE FATIMA REZENDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3613 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Destino: Tapejara/RS, por motivo de: Levar enfermeira e visitadora do PIM em capacitação. Conforme requisição n°15/2025 Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 05/08/2025 - 13:00 195,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 Destino: Tapejara/RS, por motivo de: Levar enfermeira e visitadora do PIM em capacitação. Conforme requisição n°15/2025 Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 05/08/2025 - 13:00 195,00
29/07/2025 Destino: Tapejara/RS, por motivo de: Levar enfermeira e visitadora do PIM em capacitação. Conforme requisição n°15/2025 Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 05/08/2025 - 13:00 195,00
07/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2025 SIRLEI DE FATIMA REZENDE - 2575 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.